42230852 |
Vyučt.el.energia 1.11.-30.11.2023 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230851 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230850 |
Vyučt.el.energia 1.11 -30.11.2023 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230849 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230848 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,08 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230847 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230846 |
Vyučt.el.energia 1.11 -30.11.2023 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230845 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230844 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,62 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230843 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230842 |
Vyučt.el.energia 1.11. -30.11.2023 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230841 |
Vyučt. el.energie 11/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
637,45 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230840 |
Vyučt. el.energie 11/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 256,65 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230736 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
230,28 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231283 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
167,04 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230745 |
Vybavenie kuchynky sekretariátu oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
182,20 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O025 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230741 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 161,72 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230740 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
240,60 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230738 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
660,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |