41230291 |
výmena elektromera na meteostanici Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230290 |
výmena elektromera na meteostanici Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230289 |
výmena elektromera na meteostanici Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230288 |
výmena elektromera na meteostanici Fijaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230287 |
výmena elektromera na meteostanici Vyšná, Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230286 |
výmena elektromera na meteostanici Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230285 |
výmena elektromera na meteostanici Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230284 |
výmena elektromera Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230283 |
výmena elektromera na meteostanici Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230310 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 969,20 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230560 |
stvebný materiál, tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 492,08 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230565 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,40 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230335 |
D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
81 931,60 € |
19.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230338 |
Kredit PHM od 1.6.-15.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
235,38 € |
19.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230337 |
ND - cepak.kosačka FIEDLER HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 628,24 € |
19.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230571 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
738,00 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230570 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230569 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,40 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230568 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
375,30 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230567 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
877,56 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |