45230292 |
Vodné - budova ML - 18.03.2023-14.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
8,04 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230290 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
97 405,40 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4623O006 |
Poplatok za znečistenie ovzdušia 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
43,06 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230310 |
Drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 963,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230298 |
Technická, emisná kontrola vozila |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230297 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230296 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230295 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230303 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 914,90 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230323 |
zriadenie internetovej prípojky a internetové služby za 05/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
520,80 € |
27.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230601 |
upratovacie služby 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 492,40 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230602 |
GP-oddelenie nehnuteľ.na určenie vlast.práv III/3423 Chmiňany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
3 180,00 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230595 |
elektrické chladiace boxy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 447,20 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230592 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
124,80 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230289 |
Reprezenačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROFI JM, s.r.o. |
44072724 |
|
1 200,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230291 |
Asfaltový betón ACo 8, ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 608,04 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230593 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 500,40 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230308 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230294 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230295 |
Asfaltový betón SSV, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
512,41 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |