46230341 |
Internet Stropkov 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230376 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230375 |
Elektrina 7/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230374 |
Elektrina 7/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230373 |
Elektrina 7/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230372 |
Elektrina 7/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230371 |
Elektrina 7/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230370 |
Elektrina 7/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230342 |
Základné, periodické školenie - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
57,60 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230336 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 04-06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 331,91 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230335 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,16 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230339 |
Elektrina Šemetkovce 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
331,44 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230338 |
Elektrina Stropkov 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
204,60 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230337 |
Elektrina Svidník 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 090,55 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230639 |
betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
96,60 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230635 |
Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 cestm. Levoča - Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230376 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230655 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
889,03 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230654 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.4.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 632,02 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230403 |
Vyučt. el.energie 6/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
429,26 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |