41230408 |
príslušenstvo pre krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
762,43 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230690 |
TK, EK vozidlá obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
400,00 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230706 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
795,47 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230704 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
680,64 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230473 |
Jadrový vrták HSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
71,28 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230691 |
ND-štvorcestný ventil - PP 907AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
200,88 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230409 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 968,84 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230407 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
831,00 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230413 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
108,48 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230692 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
409,20 € |
24.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230696 |
Pneumatiky 10x16,5 - PP Z265- cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
552,00 € |
24.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0123-42/2023 |
Náhradné diely HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,40 € |
24.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0171-47/2023 |
pozáručná servisná prehliadka VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
46230382 |
Dielenský materiál - rezné kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 065,13 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230371 |
Kredit PHM 1.7..-.15.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
501,24 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230693 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou-09.08.2023 - 08.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230381 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.08. - 08.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230412 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.8.2023 - 8.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230708 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.8.-8.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230451 |
Rokovacia stolička ISO 2 NEW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Filo s.r.o. |
51083388 |
|
448,50 € |
24.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |