46230424 |
Internet Šemetkovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0193-47/2023 |
oprava VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
350,46 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
48230274 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230497 |
Strážna služba 7/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230496 |
Strážna služba 7/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230495 |
Strážna služba 7/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230518 |
TK - VT 285 YA, VT 553AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
142,99 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230509 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
305,77 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230510 |
odvoz zmiešaného odpadu zo stavieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
42,78 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O019 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
190,05 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230425 |
Internet Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230502 |
Vodné stočné Kladzany , VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,60 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230506 |
Mulčovací nôž, valček, skrutka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
816,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230505 |
Špecialné oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
54,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230504 |
Spojovací materiál na archív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
48,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230503 |
servisná pozaručná prehliadka VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230782 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC,PO 237BE,PO 903CR,PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
411,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230514 |
ND VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 102,15 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230515 |
Flaga PB náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230508 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
400,82 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |