Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47230535 Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov na cestách II. a III. tried PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MMK, spol. s r.o. 36471135 32 657,63 € 16.08.2023 28.08.2023 Faktúra
47230532 Strážna služba 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 16.08.2023 28.08.2023 Faktúra
41230479 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 114,72 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230524 Upratovacie služby 7/2023 - ML,ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 980,40 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230482 upratovanie Giraltovce 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 538,80 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
48230280 Výpočtová technika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 20 965,20 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230481 prírodná pramenitá voda Zborov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 54,00 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230480 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 2 924,10 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230478 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 1 275,80 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230527 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 900,61 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
43230788 oprava hadíc a príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUMAD SLOVAKIA s.r.o 36488852 482,22 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230526 TK - HE 453 AR, HE 598 YD, opak.TK HE 602 AM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kontrol - Test, spol. s r.o 36455644 137,00 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230525 EK - HE 453 AR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kontrol - Test, spol. s r.o 36455644 49,00 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
44230803 betón C35/45 Bajerov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 624,00 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
48230279 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 814,75 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
44230792 telekom.služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 471,64 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
46230446 Telekom. poplatky Orange Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 273,48 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230477 mobilné služby a GPS 07/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 263,11 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
47230533 betónová zmes C35/45 na opravu mosta M82 Vavrinec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 1 342,08 € 16.08.2023 03.09.2023 Faktúra
0156-46/2023 Servis a údržba vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MK TRAKTOR s.r.o. 46887717 132,00 € 16.08.2023 13.09.2023 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka