46230460 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
827,74 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0279-44/2023 |
Náhradné diely a príslušenstvo pre profesionálne krovinorezy SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
249,90 € |
22.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0278-44/2023 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
38,40 € |
22.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0275-44/2023 |
Diagnostika poruchy klimatizácie vozidla Mercedes Benz PO357GM
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
286,80 € |
21.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0276-44/2023 |
Oprava ručnej brzdy MB PO044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
374,10 € |
21.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45230445 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
457,20 € |
21.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230486 |
betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
13 920,13 € |
21.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230494 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
69 108,26 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230453 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
948,60 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230442 |
Pneumatiky na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
425,18 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230493 |
motorová nafta Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29 313,34 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230796 |
PHM - kredit, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 270,51 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230446 |
Kredit PHM 1.-.15.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
562,52 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230483 |
benzín KK 1.8 - 15.8.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
239,50 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230797 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
856,63 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230801 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230485 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
275,51 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230806 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
599,70 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230489 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
489,60 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230804 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
590,33 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |