45230514 |
Kvapalina na zníženie výfúkových plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230519 |
TK a EK na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230508 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - III. štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
343,26 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230944 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 915,74 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230517 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 085,88 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230513 |
Oleje pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
139,20 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230619 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
92,88 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230621 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
396,74 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230576 |
benzín 19.9 - 30.9.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
70,00 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230620 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 790,80 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230618 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 839,36 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230524 |
Nájom plynových fliaš september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
63,46 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0140-R10/2023 |
Vypracovanie geometrických plánov pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v okrese Prešov a Bardejov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
1 575,00 € |
29.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0076-R46/2023 |
Klietka na LED Semafor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 280,00 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník |
Objednávka |
0058-R47/2023 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
991,20 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0063-R41/2023 |
betón polosuchý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
527,62 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0072-R45/2023 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 852,50 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
43230934 |
Zváracia sieť, oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
378,24 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230930 |
Technické a emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
348,50 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230932 |
Elektroinšatalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
740,77 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |