45230555 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230554 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,90 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230553 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,90 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230552 |
Elektrická energia ML september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,82 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230551 |
Elektrická energia SL september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
822,97 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230549 |
upratovacie práce SSV 01.09.-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230538 |
Motorové oleje na SL493YE, SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
471,36 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230548 |
Odborné prehliadky a skúšky dvíhacích zariadení + školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
818,40 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230550 |
Elektrická energia SSV september 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
680,08 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230529 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 450,24 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230528 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 072,17 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230533 |
Technické plyny nájom 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
234,05 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230570 |
asfaltový betón - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
84 490,49 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230569 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 336,04 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230568 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 360,40 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230534 |
Strážna služba 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
18 495,72 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230622 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
23 856,77 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230572 |
bezpečnostná strážna služba 09/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 067,52 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230575 |
benzín KK 16.9 - 30.9.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
532,27 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230515 |
Rúry na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 447,20 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |