43230969 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
4 285,95 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230538 |
PZP 01.10.- 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 889,13 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230577 |
1,38 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
75,61 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0338-43/2023 |
Kanalizačná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
462,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44230950 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 360,00 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230949 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 656,00 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230959 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 171,20 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230958 |
cestm. LE - Strážna služba za 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 657,28 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230957 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 657,28 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230956 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 657,28 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0186-46/2023 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
20,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0187-46/2023 |
EK a TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
330,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0188-46/2023 |
Opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44230944 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
517,44 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230961 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
314,64 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230965 |
Softvérová služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230962 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
19,56 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230960 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
29,86 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230943 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
310,32 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230946 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
390,30 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |