46220668 |
Elektrina OM Kružľová 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220667 |
Elektrina OM Staškovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220666 |
Elektrina OM Bukovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220665 |
Elektrina OM Stropkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220652 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 421,41 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220651 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 963,31 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220647 |
upratovacie práce SSV dofakturovanie marca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
105,78 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220993 |
drva 32-63 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
480,00 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220646 |
Strážna služba SL, SSV 1.10.-31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 458,80 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220659 |
Základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stredná odborná škola technická |
17050405 |
|
624,00 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
43221091 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 631,02 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220660 |
Kredit PHM 15.10-31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
983,21 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220664 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.09.2022-27.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
536,48 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220663 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.09.2022-27.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
41,93 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
45220670 |
Elektrická energia SL október 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
511,55 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
47220584 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
34,85 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
47220588 |
vodné stočné Kladzany, Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220596 |
benzín 21.10 - 31.10.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
90,30 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220597 |
benzín KK 16.10 - 31.10.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
587,61 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
47220585 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 732,03 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |