41220593 |
zemný plyn preddavok 11/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220592 |
zemný plyn preddavok 11/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220389 |
Magnetické tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
794,97 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220583 |
elektrina 11/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220582 |
elektrina 11/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220581 |
elektrina 11/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220580 |
elektrina 11/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220579 |
elektrina 11/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220578 |
elektrina 11/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220577 |
elektrina 11/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220576 |
elektrina 11/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220575 |
elektrina 11/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220574 |
elektrina 11/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220573 |
elektrina 11/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
43221111 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
405,43 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
42220685 |
Aktualiz.odb. príprava na obsl.kotla nad 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
36,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
43221105 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,81 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220671 |
Elektrina OM Bodružal 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220670 |
Elektrina OM Mlynárovce 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220669 |
Elektrina OM Radoma 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |