46220683 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 939,10 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220685 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 002,48 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221071 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
6 350,62 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220689 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 239,40 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221069 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
692,40 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220688 |
Havarijná údržbová súprava pre ČS a olejové hospodárstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
415,20 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221080 |
spotreba 10/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 617,56 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221079 |
spotreba 10/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
309,32 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221078 |
spotreba 10/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,53 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221077 |
spotreba 10/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
151,26 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221076 |
spotreba 10/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
153,38 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221075 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
251,52 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221074 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 121,60 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221073 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 672,00 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221072 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 023,35 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221070 |
lomový kameň-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 084,20 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220682 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
12 044,76 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220635 |
vyjadrenie k havarijnému plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220607 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
65,04 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221066 |
oprava kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
10 562,61 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |