46220694 |
Kontrolné skúšky asfaltovej zmesi - oprava vozovky R4 (obchvat Svidníka) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
790,08 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220418 |
Vykonanie skúšok ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SES INSPEKT, s.r.o. |
31438491 |
|
365,64 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220691 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
492,00 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220417 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 068,00 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0396-44/2022 |
Čistenie deky podľa prílohy č.1 /4423/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
171,00 € |
18.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
46220681 |
Vibračný valec ručne vedený VVV 701/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15 360,00 € |
18.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220731 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 798,18 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220730 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 902,46 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220729 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 885,64 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220735 |
Drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
2 340,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220734 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
738,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220690 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
247,69 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220733 |
ND - HE 932 CJ, HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
710,40 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0231-42/2022 |
Servisné prehliadky HE 516 CJ, HE 550 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
170,00 € |
18.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0230-42/2022 |
Opakovaná technická kontrola HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
34,00 € |
18.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0229-42/2022 |
Opakovaná technická kontrola HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
34,00 € |
18.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
46220692 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2022-21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 896,03 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221135 |
poist. strojov,zar. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 856,68 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220726 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2022 -21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 024,95 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220684 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 465,68 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |