47220641 |
VT 557 AI servisná záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
536,92 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220633 |
materiál na dokončenie rekonštrukcie sociálných zariadení AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 142,48 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220681 |
bezpečnostná strážna služba 11/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 171,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220714 |
Strážna služba SL 1.11.-31.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 171,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220679 |
benzín 30.11 - 30.11.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,72 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0218-41/2022 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
70,06 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0217-41/2022 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45220694 |
Kredit PHM 1.11-15.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
206,97 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221122 |
odstránenie havarij.a nevyh.stavov III/3462 Ľubovec-Suchá Dolina, III/3216 okr.hr.LE-SB-N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 386,75 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220705 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 231,62 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220703 |
Stavebný materiál SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
21,40 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220702 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 491,22 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0163-R43/2022 |
Rúra korugovaná DN 400 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
1 440,00 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
47220626 |
Záručná servisná prehliadka VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 129,99 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220627 |
S unášač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
27,94 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220704 |
Sevis Škoda Fabia SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
86,40 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220700 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
132,36 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221119 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
211,33 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221123 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
114,46 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220630 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
63,90 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |