47220635 |
odstranenie havarijných stavov na ceste III. tried ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 193,38 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220634 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220717 |
Kontrola a čistenie komínov oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
236,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221133 |
odbor.prehliadky a skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
336,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221132 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 914,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221131 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 140,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221130 |
odbor.prehliadky a skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
840,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221125 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220636 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
39,10 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220438 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220437 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220436 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221127 |
diagnostika poruchy stroja Hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
504,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221134 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
307,20 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221128 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
996,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220713 |
Brity pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
12 625,60 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220720 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
498,42 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220719 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
549,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220676 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220715 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
13 426,08 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |