41220677 |
zemný plyn preddavok 12/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220778 |
TK opak. - HE 569 AB,HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
68,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220777 |
Prev. lekárske prehl. 10-12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 218,70 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220780 |
Serv. prehliadka Škoda Scala HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
74,17 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220779 |
Serv. prehliadka Škoda Fabia HE 550 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
75,40 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220776 |
Zemný plyn 12/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220775 |
Zemný plyn 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220774 |
Zemný plyn 12/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220773 |
Zemný plyn 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220772 |
Zemný plyn 12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220718 |
Zemný plyn SL - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220727 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 390,00 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221219 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 278,10 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221218 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,56 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221217 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
488,82 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221216 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
309,48 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221215 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
410,84 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221220 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
773,65 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220719 |
Šneky pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 490,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221221 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
160,50 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |