0174-R43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 738,02 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0104-R45/2022 |
Náhradné diely na sypaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,00 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0068-R46/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
465,60 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0175-R43/2022 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 700,00 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0054-R41/2022 |
Servis hydrauliky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 900,90 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0105-R45/2022 |
Servis MB ACTROS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
2 623,49 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
46220736 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 605,60 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220686 |
1,26 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
104,41 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220741 |
Odborné prehliadky, skúšky, prevázdkový servis, tlakové skúšky plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
264,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220740 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
360,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220739 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
270,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220738 |
Odborné skúšky, prehliadky, servis, tlakové skúšky plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
2 388,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220737 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 400,92 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220735 |
Prevoz vozidla - GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAM-WOOD, s.r.o. |
36482862 |
|
1 800,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221168 |
spotreba 11/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
272,36 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221167 |
spotreba 11/2020-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 610,59 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221166 |
spotreba 11/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
233,04 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221165 |
spotreba 11/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,48 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221164 |
spotreba 11/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
197,39 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0445-43/2022 |
Náhradné diely - nakladač P.Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
374,40 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |