48220453 |
Laboratórne vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
46,55 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220454 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220747 |
Telefóny, internet 4.11.-3.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,74 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220675 |
Odstranenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
3 288,59 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220758 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
246,01 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220756 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 434,80 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220755 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
741,60 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220754 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
465,60 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220674 |
oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,40 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220672 |
ND na Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,40 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220711 |
BJ731CI oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
82 546,80 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220709 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
364,80 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220707 |
úprava priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
46 884,79 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220676 |
Pozemky III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milana Kóňová r. Šoltésová |
0 |
|
7 318,03 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220708 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
4 704,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220706 |
výstavba priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
12 960,90 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220812 |
Modernizácia cesty II/554 Oľka - Repejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 795,69 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42220811 |
Modernizácia cesty III/3860 Krivá Oľka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 746,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221242 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
127 619,21 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221187 |
modernizácia cesty III/3440 Prešov-Dulová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 417,19 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |