46220482 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,40 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47220424 |
ND na JCB 3 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
80,04 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47220423 |
elektrická uhlová bruska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47220422 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
583,04 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47220428 |
poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,36 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220686 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 354,98 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
48220285 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
47220426 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,40 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220685 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 333,32 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0205-47/2022 |
záručná servisná prehliadka VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
239,72 € |
15.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0170-42/2022 |
Náhradné diely HE 777 AC, HE 763 AA, HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
752,44 € |
12.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41220410 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
12.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
43220805 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
43220806 |
Nájomné fl. z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
41,04 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
43220802 |
vodné, stočné + zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
676,55 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
41220412 |
BJ199CU MULAG MLM200 servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
55,80 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
41220411 |
BJ127CU MULAG MFK500 servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 044,10 € |
12.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
46220481 |
Odstránenie HS na cestách III. tried v rámci PSK, I. etapa - III/3577 Soľník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
146 111,21 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
44220684 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
89 506,55 € |
12.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220683 |
rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy-2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
118 104,36 € |
12.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |