41220419 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
236 478,04 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220288 |
Stavebné práce 7/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
135 739,97 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0263-44/2022 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
819,60 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0262-44/2022 |
Cement Cem 32,5 /25kg/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
61,25 € |
18.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41220423 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
300,56 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
41220420 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
616,13 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220507 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
928,80 € |
18.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0331-43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
672,60 € |
18.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43220818 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Pavlík AGRO - TECH |
48165671 |
|
57,07 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220692 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
72,90 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220501 |
Vápenec mletý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
363,72 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0259-44/2022 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
165,84 € |
17.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44220693 |
PD-rekonštr.mosta M2193 III/3183-008 cez potok Horošov za obcou Majdan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
25 213,20 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220504 |
TK - HE 798 CB,HE 598 YD,HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
122,00 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220503 |
EK - HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
44,00 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0260-44/2022 |
Pracovné náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
917,52 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0101-R43/2022 |
Záručná servisná prehliadka a výmena puzdier čapu lyžice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 538,54 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0041-R46/2022 |
Oprava otočnej hlavy nástroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CSM Industry s.r.o. |
50720350 |
|
4 089,19 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
47220429 |
odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III.tried v rámci PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
196 967,29 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
48220290 |
Vyjadrenie o existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |