43220868 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
113,20 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220867 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220874 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
132,10 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220758 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
159 304,82 € |
06.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0217-47/2022 |
betónové žľaby bodová závada N. Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
714,24 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
44220738 |
STD-rekonštr.mosta M4597 v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
2 340,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220737 |
STD-odstr.bod.závady III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
4 500,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220757 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
917,52 € |
05.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220756 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 891,70 € |
05.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0134-R48/2022 |
Odber elektrickej energie a vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
865,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0108-R43/2022 |
Pravidelná servisná prehliadka po 1000 mth |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 944,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0286-44/2022 |
Cement Cem 32,5 /25kg/Farba na ochranu betonu vystavených posypovým soliam 20kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
821,59 € |
05.09.2022 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0287-44/2022 |
Sanita pre cestmajsterstvá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
769,56 € |
05.09.2022 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42220541 |
Drvené kamenivo,asf.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220535 |
Zemný plyn 9/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220534 |
Zemný plyn 9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220533 |
Zemný plyn 9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220532 |
Zemný plyn 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220531 |
Zemný plyn 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220305 |
Geodetické práce - dobudovanie cykloinfraštrukúry Poloniny Trail |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEONA, s. r. o. |
44318022 |
|
3 780,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |