43220892 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
154,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0180-42/2022 |
Preprava osôb na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
312,00 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42220545 |
Kredit PHM od 16.08.-31.08.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 092,57 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220308 |
Služby v obl.odpad.hospod.+Havarijné plány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 040,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220528 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 148,69 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220464 |
Zemný plyn 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220463 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220462 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220461 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220460 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220459 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220458 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220312 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
V a V Servis, s.r.o. |
36781878 |
|
1,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220530 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 393,99 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220309 |
Úžitkové vozidlo do 3,5t furgon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
30 540,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220876 |
Plyn - vyúčt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,02 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220548 |
Strážna služba 8/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220547 |
Strážna služba 8/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220544 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,16 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
41220467 |
1,54 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
84,39 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |