48220339 |
Stavebné práce 8/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
217 015,44 € |
22.09.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0041-R47/2022 |
Odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
1 069,30 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0040-R47/2022 |
Odstránenie nedostatkov z OP- napájacia skriňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
3 288,59 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditteľ SÚC PSK |
Objednávka |
0121-R44/2022 |
Servisná technická prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 403,36 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0122-R44/2022 |
Diagnostika hydraulickej a elektrickej sústavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
771,36 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
48220342 |
Informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
1 339,20 € |
22.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220828 |
tech.a emisná kontrola PO 362DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
22.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220825 |
tech.a emisná kontrola PO 657AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
22.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220578 |
Vodor.dopr.značenie ciest II. a III.tr. obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
19 998,36 € |
21.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41220489 |
benzín 14.9 - 15.9.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,10 € |
21.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220577 |
TK - HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
55,00 € |
21.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
46220560 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
183,34 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220818 |
oprava elektroinštalácie N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
5 980,00 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220340 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
50,16 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41220488 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 304,36 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41220487 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 707,98 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41220490 |
vyčistenie žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
96,60 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220489 |
ND Tatra 815 S 3 26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
621,00 € |
21.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220821 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 278,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220823 |
propán bután-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
50,40 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |