44220908 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
90,00 € |
10.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220639 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
10.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220367 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220533 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41220535 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
113,76 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48220371 |
Prísluš.k Abramsovmu kužeľu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
365,26 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220910 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0260-47/2022 |
ND a reťazce na motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
487,05 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0259-47/2022 |
kancelárske kreslo MADOX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
272,14 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
43220994 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0188-41/2022 |
Náhradné diely _ TATRA 815 S3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
261,60 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0189-41/2022 |
Náhradný diel TATRA 815 EII |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
|
96,00 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
4722O011 |
Daň z nehnuteľnosti 3.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220532 |
Zemný plyn 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220531 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,29 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220530 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
670,68 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220529 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
51,14 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220528 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220527 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220526 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |