0545-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPS spol. s r.o. |
50937456 |
|
35,12 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0289-47/2021 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
105,55 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odborný referent materiálový |
Objednávka |
0546-43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,00 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41210785 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
438,58 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210786 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
145,79 € |
23.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211171 |
asfaflt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
393,92 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211170 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
391,32 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210658 |
pneumatiky VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
209,60 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0296-42/2021 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
51,58 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0297-42/2021 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB-PROFIKOVO s.r.o. |
36490741 |
|
213,74 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
46210769 |
Nafta motorová 10011 l Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 473,66 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210770 |
Výmena ovádacieho panela na mostovom žeriave |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.A.D. SNINA s.r.o. |
36510556 |
|
1 596,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42210801 |
ND, olej, chlad.kvap. - HE 907 CJ, HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
243,00 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210657 |
plastová pätka k CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
402,00 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210802 |
Kredit PHM od 02.-15.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,94 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211172 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
985,45 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211173 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,82 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211175 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
64,80 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210803 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
316,80 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211174 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
61,20 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |