0295-45/2021 |
náradie pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
110,50 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0302-42/2021 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Kočerha PATRIA EFEKT |
35462582 |
|
273,60 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48210420 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 209,93 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211204 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
453,17 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0220-R44/2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 422,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
46210772 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
50,10 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211201 |
čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
321,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210804 |
ND - HE 401 BH, HE 715 CE,HE 347 BA,HE 820 CA, HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
362,10 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211209 |
Demontáž a montáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
288,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210771 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUMASEK s.r.o. |
43899323 |
|
48,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211211 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211198 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 536,61 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211179 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 771,20 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211210 |
motorová údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
986,39 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211208 |
Elektrika Poľanovce predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211207 |
Elektrika meteostanica predd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211206 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211205 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210805 |
Vodorovné dopr.značenie na c.II.a III.tried v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
9 720,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
501,24 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |