42210813 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210812 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 037,28 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210756 |
OOPP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
723,72 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210755 |
Elektroinš.mat.SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
255,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210814 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
86,57 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210768 |
Pneumatiky na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 208,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210754 |
Pneumatiky pre cest.4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
4 600,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210761 |
Kredit PHM 01.11. - 15.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
221,85 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210767 |
Mobilný tel.pre O.Kostu, Ing.J.Gallu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210757 |
Ochrana rohov budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
24771627 |
|
152,75 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210766 |
Elektrická energia ML- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210765 |
Elektrická energia-meteostanica Malý Lipník- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210764 |
Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210763 |
Elektrická energia-meteostanica Šambron- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0424-44/2021 |
Technická a emisná kontrola traktora PO-719AB, cena s DPH 110€, /4424/
Technická a emisná kontrola vozidla PO-787EU, cena s DPH 80€, /4424/
Technická a emisná kontrola vozidla PO-355FM, cena s DPH 80€, /4423/
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
270,00 € |
26.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0425-44/2021 |
Oprava vyvetvovača HQ VYVET2-01, cena s DPH 257,75€, /4423/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
257,75 € |
26.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0195-R48/2021 |
Prenájom archívnych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
25.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
44211184 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 275,42 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211217 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
802,82 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0290-47/2021 |
Odstránenie nedostatkov zistrených pri OP a OS zdvíhacích zariadení - elektrický kanálový hydraulický zdvihák v dielni podľa zápisu revízneho technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vaľko |
43222455 |
|
708,00 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |