45210774 |
opakovaná TK SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210771 |
Chladič vody na UNC2060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210770 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210769 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210788 |
Interierové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
L.C. TRADE, s.r.o |
31677657 |
|
265,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211194 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,77 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210815 |
Oprava šatní na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
34974181 |
|
15 957,61 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210777 |
Makadam 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
353,16 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210780 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
292,38 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210779 |
Náradie pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
110,50 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210778 |
Opravná sada pre západky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
18,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210773 |
Pneservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
259,90 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210772 |
Pneservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
279,50 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211195 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 466,52 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0295-47/2021 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
291,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci (majster) dopravy a dielne |
Objednávka |
0554-43/2021 |
Oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
939,08 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43211232 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 488,26 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211196 |
hydrolog.prieskum-retenčný a výustný objekt kanalizácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Ján Grech - Penetra |
31247580 |
|
2 329,80 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211229 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
1 115,52 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210799 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |