46210792 |
Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3590 Bystrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 583,66 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211239 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
197 796,64 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211233 |
Sanácia svahu po zosuve na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 489,39 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210816 |
Odstránenie hav.stavu na cestách III/3129 III/3121 po povodni v obci Jarabina a Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
139 478,40 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
240,11 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211243 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
233,70 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
79,93 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211240 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
236,68 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211253 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 481,63 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211250 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 367,26 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211248 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
743,35 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210681 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 159,20 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211247 |
náhradný, stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
186,16 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211246 |
rebrík jednostranný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
295,43 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211242 |
reťazový záves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMAD EXPRES, s.r.o. |
36477940 |
|
180,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211241 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
503,29 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211245 |
prostriedok na umývanie riadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6,96 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210803 |
uhlová brúska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
162,13 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210433 |
STD 11/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0426-44/2021 |
Náhradné diely na vyvet.a mot.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
93,59 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |