Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41210804 propán-bután Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Andrej Greň - GrAnd 14290413 126,88 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210825 MgCI2-tuhá forma SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TOBIX s.r.o. 43928676 6 661,44 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
47210667 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 251,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
43211235 Technická a emisná kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZEDA SLOVAKIA s.r.o. 50849751 384,50 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
47210669 odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Vaľko 43222455 708,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210812 Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 1 503,60 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210811 Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 644,40 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
43211238 oprava alternátora Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Viliam Nemčko FIRMA ŠTART 30323428 94,80 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210820 Pneuservisné práce SL025BP, SL503BP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170 105,90 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210821 Elektrické rozprašovače na dezinfekciu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ľubomír Drgáň TRIX 10850392 400,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210806 Asfaltový betón SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 21 575,66 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
43211252 prírodné kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 1 109,11 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
43211251 prírodné kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 2 179,02 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
43211249 prírodné kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 370,55 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210814 Kredit PHM 15.11. - 30.11.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 610,39 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
43211255 PHM - kredit Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 286,44 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
41210826 TK, EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 143,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
41210825 TK, EK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 104,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210822 vodné, stočné, zrážky - AB SL - 28.10.-22.11.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 448,37 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
45210815 vodné, stočné - ZS SL, 28.10.-22.11.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 34,92 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra