0015-46/2021 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
384,00 € |
21.01.2021 |
|
|
21.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210016 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-658,74 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210005 |
vyúčtovanie plyn r. 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-738,23 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210015 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 895,23 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210014 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-508,57 € |
21.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,34 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210007 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,30 € |
21.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210031 |
vodarenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
26,80 € |
21.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210027 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-755,96 € |
21.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
46210016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
21.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
46210017 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
21.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
45210015 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210014 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210013 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0003-R48/2021 |
Oprava prednej nápravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 174,43 € |
21.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0015-45/2021 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
24,65 € |
21.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
majster dopravy a dielne |
Objednávka |
0017-45/2021 |
ND a špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
280,90 € |
21.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0024-43/2021 |
Združený regulátor tlaku vzduchu - PP 368BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,00 € |
21.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0016-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
296,88 € |
21.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210031 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
setro s.r.o. |
36045861 |
|
117,84 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |