41210040 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
455,87 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210045 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
597,18 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47210029 |
čistiace a hygienicke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
135,90 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43210073 |
Upratovacie služby za 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 399,09 € |
29.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210041 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 250,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210077 |
Posypová soľ - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210053 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kunicová, r. Michrinová |
0 |
|
6,84 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210075 |
Prírodné kamenivo - cest. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 009,06 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210074 |
Prírodné kamenivo fr. 4/8- cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 382,31 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210076 |
Motorová nafta - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 088,11 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210047 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
995,20 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210046 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,40 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
286,70 € |
29.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210044 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
37,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210043 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210042 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210041 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210040 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210039 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46210038 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |