0014-47/2021 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
1 085,59 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0001-R10/2021 |
Prírodná stolová voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
17,25 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0015-47/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
201,44 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster oblasti |
Objednávka |
42210051 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210050 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210049 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210048 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210047 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210046 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210045 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210044 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210043 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210042 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210041 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0042-43/2021 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC, DOS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
242,63 € |
02.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0043-43/2021 |
vruty do dreva, výroba kľúčov, visačky, krúžky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
12,76 € |
02.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210072 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210071 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210070 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210069 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |