0038-45/2021 |
hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
62,50 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0034-45/2021 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 837,25 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0035-45/2021 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 837,25 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditteľ |
Objednávka |
0009-R45/2021 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0028-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,00 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0027-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42210064 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 029,14 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42210063 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 032,19 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0008-R45/2021 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 460,00 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
42210065 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 857,20 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210041 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,00 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210086 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 000,00 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210050 |
hlasové služby a internet 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47210039 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
60,19 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210137 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 754,81 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210136 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
129,53 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210135 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
818,84 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210134 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
321,90 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210133 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
921,97 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210132 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
365,23 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |