0134-R45/2021 |
tachograf na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
915,00 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0125-R41/2021 |
Regulátor tlaku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
68,50 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0124-R41/2021 |
Ťažné lano |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
334,80 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
41210856 |
internet a ostatné telekomunikačné služby 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,65 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210855 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210457 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211282 |
oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
969,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210698 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
542,71 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210702 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
2 820,68 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210701 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
80,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210826 |
CSS- cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
12 197,40 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210458 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 048,98 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210843 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 828,78 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210842 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 447,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210872 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 11/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210699 |
telekom.poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,86 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210875 |
Opakovaná TK - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210874 |
EK - HE 477 BX, HE 456 AR,HE 417 BR,HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
130,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210873 |
TK - HE 456 AR, opak.TK HE 477 BX,HE 417 BR,HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
152,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210849 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |