0063-44/2021 |
Technické plyny - propán bután 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
108,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0064-44/2021 |
asf. betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
141,75 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210133 |
vodné Lipany 25.8.2020-16.2.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
133,08 € |
23.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210137 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
996,00 € |
23.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210139 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
184,75 € |
23.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210138 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
618,80 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210136 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
618,80 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210174 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
782,00 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210178 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210177 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210176 |
oprava nastavenia vstrek. čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
285,00 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210172 |
oprava nadstavby motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
295,02 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210108 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 723,09 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210107 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 311,26 € |
23.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210171 |
servisné práce na ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
2 428,80 € |
23.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210186 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
270,00 € |
23.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210115 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
337,20 € |
23.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210134 |
prezutie pneumatiky PO 717AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
20,90 € |
23.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0033-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,97 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0032-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
198,54 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |