48210043 |
Referenstské vozidlá 4x4 - 6ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210042 |
Referentské vozidlá 4x4 - 6ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210041 |
Referentské vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48210040 |
Referentské vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
20 695,00 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210143 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
114,07 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0047-47/2021 |
Náhradné deily -VT941CI,VT156AI,VT698BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,00 € |
24.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0045-47/2021 |
Náhradné diely, oleje a mazivá, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,40 € |
24.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0054-45/2021 |
priemyselná soľ pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 820,00 € |
24.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210145 |
rekonštrukcia administr.budov 1 a 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
131 574,60 € |
24.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0102-43/2021 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
96,00 € |
24.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0103-43/2021 |
Náhradné diely - Wapka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
161,83 € |
24.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
4521O001 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
494,38 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210144 |
záručná servisná prehliadka PO 312BA,PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 040,90 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210141 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 316,44 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46210115 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0066-44/2021 |
Náhradné diely, náradie a olej na vozidlá SÚC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
295,57 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44210147 |
drva 4/8-N.Šebastová,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 225,62 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210148 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 376,00 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210140 |
motorová nafta- Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 241,28 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43210184 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 325,75 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |