0045-41/2021 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
192,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0047-42/2021 |
Emisná a technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0030-R48/2021 |
Servisný interval vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
1 014,08 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
42210153 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,24 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44210176 |
PZP 14.1.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,46 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0127-43/2021 |
Motorová nafta - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 576,00 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0129-43/2021 |
Náhradné diely - PP 027CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
234,00 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0128-43/2021 |
Prírodné kamenivo fr. 4/8 - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 050,00 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210145 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210144 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210143 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210155 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42210154 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210124 |
zemný plyn 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210123 |
zemný plyn 03/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210142 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210141 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210140 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45210139 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41210120 |
elektrina 03/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |