46210141 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
597,18 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210254 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
809,58 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210250 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
556,44 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210249 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
119,47 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210248 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
285,53 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210247 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
313,82 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210246 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 864,73 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210056 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210143 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
244,86 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210147 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
158,38 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4421O001 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
234,53 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210253 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 200,43 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210252 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 194,82 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
319,08 € |
08.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0047-41/2021 |
Frézovanie britov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
144,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0048-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
227,35 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0046-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,72 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Peter Krivka |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0056-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,65 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48210051 |
Výpoč.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
658,82 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210137 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
243,60 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |