0008-R46/2021 |
Oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDRAULI SK s.r.o. |
46486992 |
|
446,40 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0031-R44/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 125,09 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0032-R44/2021 |
Oprava stavebného stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GLADEX spol. s r.o. |
52637701 |
|
1 831,08 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0016-R42/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 126,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0032-R48/2021 |
Obstaranie a osadenie informačných tabúľ pre projekty v rámci Programu Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom s kódom PLSK.02.01.00-00-0203/19 – úsek cesty II/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 116,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0039-R43/2021 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
939,57 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
46210145 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,65 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210121 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210124 |
CEMIX lepidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
86,56 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210142 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
85,90 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210128 |
kalibrácia detektoru na alkohol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
29,90 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210126 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
71,48 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210131 |
LDPE vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
288,00 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210116 |
strážna služba 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 765,82 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210114 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46210147 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210192 |
upratovacie služby 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
2 048,28 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210123 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
45,55 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210129 |
spojovací materiál pre vodičov a do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
271,18 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210125 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
207,96 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |