45210163 |
zadný mulčovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Ivanová - ŠTýL |
41803523 |
|
2 165,00 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210147 |
zadný mulčovač za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Ivanová - ŠTýL |
41803523 |
|
2 165,00 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210231 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
214,32 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210230 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
63,07 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210159 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
48,00 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210146 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 028,00 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210232 |
likvidácia odpadu II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
546,77 € |
19.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0022-R45/2021 |
Oprava autožeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Teplan PETE SERVIS |
30357021 |
|
1 510,00 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0039-R44/2021 |
Výmena napínacích kladiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
521,76 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzlu SÚC PSK |
Objednávka |
0040-R44/2021 |
Záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
395,15 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0041-R44/2021 |
Výmena tachografu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 843,43 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzlu SÚC PSK |
Objednávka |
0013-R46/2021 |
Oprava vysokotlakového stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
1 197,60 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0037-R44/2021 |
Náhradné diely a oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
737,91 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestnik riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0065-46/2021 |
Kameň frakcia 0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
760,00 € |
19.03.2021 |
|
|
10.04.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210162 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 027,78 € |
19.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210153 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,70 € |
19.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210148 |
benzín KK 1.3-15.3.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
129,87 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210188 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
64,04 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210145 |
univerzálne čistiace utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
116,88 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210189 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
478,58 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |