42210211 |
El.energia 4/21- meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210210 |
El.energia 4/21- meteost. Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210350 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210348 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43210347 |
plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210092 |
Demontáž a remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
820,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48210094 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47210181 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,73 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210286 |
diagnostika porúch PO 902 DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
37,20 € |
07.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210288 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 994,88 € |
07.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210285 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.1-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 274,38 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210284 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.3.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210223 |
Strážna služba 3/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210222 |
Strážna služba 3/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42210221 |
Strážna služba 3/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210283 |
spotreba 3/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
222,84 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210282 |
spotreba 3/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
248,12 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210281 |
spotreba 3/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
223,97 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210280 |
spotreba 3/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 106,60 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210279 |
spotreba 3/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
228,79 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |