44211310 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
533,55 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211300 |
betón. zmes tekutá C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
333,78 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210903 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
434,92 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210470 |
Antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
34,20 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210883 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210715 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211301 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 156,60 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211289 |
PD-Výstavba objektu soľankového hospodárstva cestmajsterstva Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 904,64 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210914 |
Rek.kotolne na cestmajsterstve Stakčín - technologická časť. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energobyt s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
56 190,64 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0301-47/2021 |
Oprava bezpečnostného snímača na priemyselnej bráne s motorickým pohonom - nedostatok OP a OS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kočiško |
30619319 |
|
228,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
odborný referent materiálový |
Objednávka |
42210900 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 293,28 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210899 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
602,48 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210468 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 210,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210897 |
Tesnostná skúška nadz.nádrží PHM- HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
756,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210875 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
897,84 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210467 |
Montáž menoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
2 820,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210898 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 995,18 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210831 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
432,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210838 |
Kontrola hydrauliky SL SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,10 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210839 |
Záručná prehliadka SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
117,92 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |