45210253 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,78 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210247 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
495,64 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210358 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
498,12 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210417 |
JCB Kefa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
3 960,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0109-45/2021 |
dielenský materiál a ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
19,50 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43210414 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
8,88 € |
30.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210429 |
Rekonštrukcia AB a dielní cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
7 565,47 € |
30.04.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0108-45/2021 |
obaľovaná drva SL a SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 047,80 € |
29.04.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43210400 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
234,85 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210398 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
244,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210118 |
Kúpa programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
691,20 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210250 |
Náhradné diely - na frézu na špary CRAFCO 3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
2 439,70 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0116-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o. |
31348611 |
|
72,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0117-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
56,11 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0118-46/2021 |
Elektroinštalačný, hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
17,55 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0119-46/2021 |
Vyzutie, prezutie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
160,30 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0120-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210233 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
272,00 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210232 |
zametacia metla na JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
3 960,00 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210231 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELIT Slovakia s.r.o. |
31596061 |
|
180,42 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |