43210420 |
Preddavok Elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210419 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210418 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210217 |
TK VT 418 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0229-43/2021 |
Uloženie a likvidácia odpadu - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
72,27 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48210123 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fedia s.r.o. |
04280849 |
|
375,89 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210253 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
219,60 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210404 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
84,05 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47210228 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
211,75 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210231 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
298,70 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210226 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
239,50 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210219 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
299,00 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0143-44/2021 |
Prezutie pneumatík vozdila POZ 130 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
10,10 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43210408 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 414,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210252 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 539,32 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46210251 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 079,76 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43210406 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
156,05 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48210121 |
Predplatné - Poradca r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42210252 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
65,02 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210356 |
kryt struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |