Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47210235 elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou 3610 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
47210234 elektrická energia meteostanice - Banské II/576 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
47210233 elektrická energia meteostanice Nižný Hrušov II/554 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
47210232 elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0234-43/2021 Náhradné diely - PP 572BD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 75,60 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0235-43/2021 Náhradné diely - T 815 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Mačuga DOUS 17289459 278,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0233-43/2021 Oprava WV Transportér PP 027CB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 G+G Autoslužby s.r.o. 36478610 786,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
46210281 Elektroinštalačný, hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Pilip BYTSERVIS 30300720 17,54 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
48210136 Výpoč.technika s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 14 179,72 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
0016-R47/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEN TECHNIK s.r.o. 45482284 626,40 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0060-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 921,36 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0021-R41/2021 Sada ložisk Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 692,94 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0026-R46/2021 Náhradné diely na krovinorezy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vanat Slavomír 35247533 1 929,74 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0027-R46/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 866,00 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0062-R44/2021 Oprava hydrauliky pracovného stroja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Strojstav Prešov s.r.o. 36511862 1 922,40 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0017-R47/2021 Záručná servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa 11906022 327,18 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0061-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 091,00 € 06.05.2021 07.05.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
46210273 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,70 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
43210441 preddavok plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 412,00 € 06.05.2021 17.05.2021 Faktúra
43210440 preddavok plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 988,00 € 06.05.2021 17.05.2021 Faktúra