43210526 |
Posypové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
286 800,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210334 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
29 560,96 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210333 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 318,24 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210332 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 391,84 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210290 |
asfaltová zmes VT - maloplošné vyprávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 883,98 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210325 |
zneškodnenie odpadu 05/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
53,70 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210307 |
záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
235,98 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210311 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROCAMP, s.r.o. |
31648291 |
|
118,43 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210290 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,96 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210286 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210304 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210303 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210293 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 297,08 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210292 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 091,18 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210315 |
bezpečnostná strážna služba 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210314 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 692,56 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210319 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
291,10 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210297 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
264,12 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210296 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
147,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210291 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
175,34 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |