45210299 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
144,52 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210534 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 289,41 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210530 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
33,05 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210290 |
sústruženie bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
114,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210522 |
Preddavok- elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210521 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210520 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210519 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210296 |
EK VT105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210295 |
STK VT 105 AB, VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210333 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210332 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210529 |
Diagnostika motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
295,20 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA TRUCKS a.s. |
01482840 |
|
1 677,22 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210299 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210324 |
oprava hydraulických valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
748,80 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210311 |
benzín 16.5 - 31.5.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
155,61 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210322 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
835,03 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210313 |
benzín KK 16.5 - 31.5.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,85 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210293 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 681,15 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |